Chèque de paie en série

Si vous avez plusieurs employés que vous rémunérez régulièrement, vous n'êtes pas tenu d'émettre les chèques de paie de paie un à la fois. En traitant la paie pour certains employés ou tous vos employés, vous pouvez gagner beaucoup de temps et d'efforts.

Remarque : De plus, si vous souhaitez émettre chèques dans l'exercice suivant ou l'année civile suivante, vous devez avoir un code de paie et activer l'option Permettre des transactions postérieures. (Sage 50 Comptabilité Supérieur)

Sélection des employés dans un chèque en série

Lorsque vous ouvrez la fenêtre Chèque en série, Sage 50 Comptabilité sélectionne automatiquement les employés non rémunérés basés sur un ou plusieurs de ces filtres :

Traitement des chèque en série

Lorsque vous traitez des chèque en série, vous pouvez accepter ou modifier les montants des revenus et des avantages sociaux pour chaque employé. La date de chèque pour les chèques de paie en série doit être la même que la date de session. Toutefois, si vous souhaitez émettre des chèques de paie dont les dates coïncident avec l'exercice antérieur, vous devez émettre les chèques individuellement et calculer les impôts manuellement.

Avant de traiter des chèque en série, vous devez définir les comptes associés de paie suivants :

Si vous utilisez les groupes de charges salariales, assurez-vous que ces comptes sont configurés pour chaque groupe. (Sage 50 Comptabilité Supérieur)

Si vous utilisez des divisions, vous pouvez aussi ventiler la paie d'un employé dans plusieurs divisions . (Sage 50 Comptabilité Supérieur)

Que souhaitez-vous faire?