Pour contrepasser un chèque sans provision chèque provenant d'un client :
Paiement reçu après la facturation (Payer plus tard)
Remarque : Vous devez entrer le montant inscrit sur le chèque. Si une remise a été imputée au total, celle-ci ne sera pas visible. Une erreur se produira donc si vous entrez le montant total affiché dans le programme.
Remarque : Si vous voulez facturer des frais bancaires au client, vous devez le faire sur une autre facture. Imputez les frais à Produit divers dans la colonne dans la colonne Compte.
Paiement reçu au moment de la facturation (Chèque)